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学校召开党委审计委员会全体会议

作者:审计处 发布时间:2023-10-19 16:22:36 浏览:

10月18日下午,校党委书记、校审计委员会主任常江主持召开了学校审计委员会全体会议。会议听取了审计委员会办公室主任李国柱关于审计厅近日下发的审计决定书、经济责任审计报告和学校2020年度预算执行及其他财政财务收支情况审计报告等相关事项汇报;审议了《565net必赢官方网审计整改实施办法(试行)》;听取了相关单位关于巡视、审计反馈尚未整改到位问题整改情况汇报。校党委副书记、纪委书记、省监委驻校监察专员、审计委员会副主任李延平,总会计师、审计委员会副主任樊晓民出席会议。

常江与审计委员会成员深入探讨了审计整改存在的问题及对策,对落实审计决定、强化审计整改提出了指导意见。一是对能立行整改的隐患和问题要立即整改;对不能立行整改的问题,一方面征求法律顾问的意见,切实为依法整改提供法律支撑和保障,另一方面要采取有效防范和监控措施,制定隐患整改方案,落实整改措施、责任、时限和预案,限期予以整改。二是要加强对制度建设的调研,整改落实要建章立制,坚持问题当下改和制度长久立相结合。三是审计处要进一步加强审计政策宣传,同时组织部、人事处在审计结果应用上应加大力度,与审计处形成合力,推动审计整改提质增效。四是整改要抱定解决问题的决心,厘清问题解决的方向,建立审计结果运用和问题通报制度。五是审计人员对二级单位内控评价,要加强业务层面研究,客观如实反映内部控制执行情况。

李延平在听取汇报后指出,归纳现阶段审计整改的突出问题,主要反映在挤占教育经费、科研经费管理、资产管理、财务管理等方面,这4个方面的问题同时也是学校纪委监委重点监控的几类问题。接下来,审计部门与纪检监察部门要联合对审计查出问题整改情况进行督查,着力构建审计整改的长效机制,狠抓整改工作落实。

樊晓民在听取汇报后,分析了目前学校内部审计的形势,提出当前必赢官网在审计工作,特别是审计整改方面,存在6个方面的问题和不足。一是二级单位对审计工作重视程度不够,未对资金、资产、资源进行一体化统筹管理,管理效能不高;二是审计整改问题沟通不充分,审计整改没有贯彻落实好上级审计部门的整改要求,没有正确领会审计工作的新要求;三是一些审计问题议而不决,整改时效性较差,落实不到位;四是国家制度变化大,学校一些制度与目前管理有差距,制度修订和更新不及时;五是对党和国家审计相关政策法规宣传力度有待提高,应积极邀请相关政府部门来校宣讲;六是审计问题情况反馈不够及时,学校内部未形成有效的反馈机制。

最后,常江对学校下阶段的审计工作提出要求。一是坚持提高政治站位,落实政治要求,要不折不扣地落实学校党委对审计工作的重大决策部署,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是准确把握内审定位,发挥审计职能,要围绕校党委决策部署,充分发挥内部审计的监督和服务职能,助力学校高质量发展。三是积极落实审计整改,提高审计整改效率,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,做好审计整改“下半篇文章”,对审计反映的典型性、普遍性、倾向性问题举一反三,提高审计整改效率。四是充分实现贯通融合,提升审计治理效能,各单位要积极支持配合审计工作,审计委员会各成员单位要各司其职、密切配合,在监督信息共享、监督成果共享、重要事项共商、整改问责共推等方面形成监督合力。

校审计委员会委员成员单位党政办公室、纪委(监察专员办公室)、党委巡察工作办公室、组织部、人事处、财务处、国有资产处、工会主要负责人参加会议。

  • 文字:王霆
  • 图片:邱闽晨

  • 编辑:邱闽晨
  • 审核:李国柱